职责:
1. 协助制定财务预算、监督计划;
2. 编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
3. 按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;
4. 编制会计报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;
5. 做好每月的报税工作;
6. 管理往来账、应收、应付款等费用项目;
7. 完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证,持有中级会计师证资格优先;事务所工作经验优先;
2、3-5年以上金融相关行业财务会计工作经验;熟练操作金蝶财务软件,熟悉财务软件的维护,有公司全盘帐务处理工作经验;
3、熟练操作Excel、Word等办公软件,熟悉增值税、所得税等各项税种申报及会计报表的编制;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
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3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
财务审计主管的主要职责 篇18岗位职责:
1、对财务凭证进行事前审核。审核全集团公司及其附属子公司财务结算环节可能出现的内控风险与缺失,审核单据完整性、真实性、合规合法性,保证资金安全和有效利用,创造出更大的效益。
2、协助印章管理,复核合同文件和对外文件等。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财会专业毕业,三年大型企业以上财务或审计工作经验,熟悉操作SAP、office等软件。具有中级会计师资格证者或中级审计师资格证及以上者优先。
2、熟悉工业行业费用及应付款审核,对内部审计操作流程有一定了解。能够独立撰写审计底稿、提出可行性改善措施、出具审计工作报告。
3、具有较强的逻辑思维能力及沟通能力,能独立分析问题、解决问题;良好的文字输出能力及口头表达能力;积极向上、富有激情;高责任心、做事细心认真、原则性强,具有良好的团队协作意识。